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T/CQTAH 003-2025 检验检测机构内部审核指南

  • 名  称:T/CQTAH 003-2025 检验检测机构内部审核指南 - 下载地址1
  • 类  别:团体标准规范
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资料介绍

《检验检测机构内部审核指南》(T/CQTAH 003-2025)是河南省建设工程质量监督检测行业协会发布的团体标准,旨在为检验检测机构提供内部审核的系统性指导。以下是详细内容总结:


​1. 范围与规范性引用文件​

  • ​适用范围​​:适用于依据GB/T 27025(检测和校准实验室能力通用要求)和《检验检测机构资质认定评审准则》建立管理体系的机构,其他机构可参照执行。
  • ​引用标准​​:包括GB/T 19000(质量管理基础术语)、GB/T 19011(管理体系审核指南)、GB/T 27025等。

​2. 术语与定义​

  • 定义了关键术语,如​​内部审核​​(系统、独立、文件化的过程)、​​内部审核方案​​(特定目标的一组审核安排)、​​不符合​​(未满足要求)等,明确审核活动的核心概念。

​3. 内部审核目的​

  • ​评价管理体系​​:
    • ​符合性​​:文件与法律法规/标准的符合性、运行与文件的一致性。
    • ​有效性​​:管理体系是否达到预期效果。
  • ​输入管理评审​​:为改进、风险识别和纠正措施提供依据。

​4. 基本要求​

  • ​管理体系文件​​:需建立内部审核程序,覆盖策划、实施、整改等环节。
  • ​资源要求​​:
    • ​管理层​​:提供资源支持,确保审核独立性。
    • ​质量负责人​​:组织实施审核,批准审核方案。
    • ​内审员​​:需培训授权,独立于被审核活动,具备技术能力。
    • ​外部人员​​:需保密且熟悉管理体系。
  • ​审核原则​​:保密性、独立性、基于证据和风险的方法。

​5. 内部审核策划​

  • ​审核方案​​:
    • ​策划因素​​:检验检测过程重要性(如人员能力、设备管理)、机构变化(政策、技术更新)、以往审核结果。
    • ​内容​​:目标、频次、范围、准则(如法律法规、管理体系文件)、方法、报告要求等。
    • ​示例​​:附录A提供年度审核方案模板。
  • ​审核计划​​:
    • 包括目的、准则、范围、时间安排、成员分工等(附录B)。
    • 内审员需编制​​检查表​​(附录C),明确审核内容与方法。

​6. 内部审核实施​

  • ​流程​​:首次会议→现场核查(听、看、查、问、考)→座谈会→形成审核发现→末次会议。
  • ​关键环节​​:
    • ​不符合项描述​​:需具体、可追溯(如避免“个别设备未校准”而应注明设备编号)。
    • ​分类​​:体系性、实施性、效果性不符合;严重或一般不符合。
    • ​结论​​:涵盖符合性、目标实现、改进建议等。
  • ​记录​​:签到表(附录E)、现场考核记录(附录D、F)、不符合汇总表(附录G)。

​7. 整改跟踪验证​

  • ​整改要求​​:责任部门需制定纠正/纠正措施,内审员验证有效性。
  • ​记录​​:不符合项纠正表(附录H)、整改报告(附录I)、改进措施验证表(附录J)。

​8. 内部审核记录​

  • ​报告内容​​:目的、范围、发现、不符合项、结论、整改验证等(附录K)。
  • ​保存要求​​:所有记录(方案、计划、检查表、报告等)保存至少6年。

​9. 附录(资料性)​

提供12个实用模板:

  • ​A​​:年度审核方案示例(目标、依据、时间、成员)。
  • ​B​​:审核计划示例(分组、日程、分工)。
  • ​C​​:检查表示例(逐条款审核内容与方法)。
  • ​D-K​​:现场考核表、签到表、不符合汇总表、整改报告等。

​10. 核心特点​

  • ​全面性​​:覆盖审核全流程,从策划到记录归档。
  • ​实操性​​:通过示例模板(如检查表、整改报告)指导具体操作。
  • ​风险导向​​:强调基于风险策划审核,关注关键过程(如设备校准、样品管理)。
  • ​合规性​​:严格对标GB/T 27025和资质认定评审准则。

​应用价值​

  • ​自我改进​​:帮助机构定期审查管理体系,确保持续合规。
  • ​外部准备​​:为迎接资质认定评审提供内部预审支持。
  • ​简化执行​​:允许机构根据规模灵活调整部分条款。

该标准通过系统化、文件化的内部审核流程,助力检验检测机构提升管理水平和结果可信度。

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