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Q/SY 21454.5-2022 内部专项审计规范 第5部分:内部控制审计
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资料介绍
本文件规定了内部审计机构和审计人员开展内部控制审计的一般原则、组织实施、审计依据.审计程序,审计内容和重点、审计报告、审计结果运用等。
本文件活用于内部控制审计的全过程。
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